Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084010 |
Nº Liquidação: |
0309083010 |
Nº Empenho: |
0301032029 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
8.724,07 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
Descontos legais: |
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|
Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084009 |
Nº Liquidação: |
0309083009 |
Nº Empenho: |
0301032025 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
14.169,53 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
Descontos legais: |
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|
Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084008 |
Nº Liquidação: |
0309083008 |
Nº Empenho: |
0301032031 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
10.080,49 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
Descontos legais: |
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Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084007 |
Nº Liquidação: |
0309083007 |
Nº Empenho: |
0301032023 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
119,64 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084006 |
Nº Liquidação: |
0309083006 |
Nº Empenho: |
0309082003 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
13.751,27 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084005 |
Nº Liquidação: |
0309083005 |
Nº Empenho: |
0301032023 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
179,46 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084004 |
Nº Liquidação: |
0309083004 |
Nº Empenho: |
0301032022 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
74.933,50 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084003 |
Nº Liquidação: |
0309083003 |
Nº Empenho: |
0301032021 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
2.640,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084002 |
Nº Liquidação: |
0309083002 |
Nº Empenho: |
0309082002 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
6.600,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
08/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309084001 |
Nº Liquidação: |
0309083001 |
Nº Empenho: |
0309082001 |
Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
12.229,89 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064009 |
Nº Liquidação: |
0608313007 |
Nº Empenho: |
0608312007 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |
Valor Liquidado: |
3.800,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0608313007 DO EMPENHO N 0608312007 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064008 |
Nº Liquidação: |
0608313006 |
Nº Empenho: |
0608312006 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |
Valor Liquidado: |
3.955,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0608313006 DO EMPENHO N 0608312006 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064007 |
Nº Liquidação: |
0608313005 |
Nº Empenho: |
0608312005 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |
Valor Liquidado: |
37.510,37 |
Histórico: |
|
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064006 |
Nº Liquidação: |
0608313004 |
Nº Empenho: |
0608312004 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |
Valor Liquidado: |
21.035,32 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0608313004 DO EMPENHO N 0608312004 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064005 |
Nº Liquidação: |
0609013003 |
Nº Empenho: |
0609012002 |
Beneficiado: |
22.545.828/0001-68 - W. J. SOARES - ME |
Valor Liquidado: |
4.192,02 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0609013003 DO EMPENHO N 0609012002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064004 |
Nº Liquidação: |
0609013003 |
Nº Empenho: |
0609012002 |
Beneficiado: |
22.545.828/0001-68 - W. J. SOARES - ME |
Valor Liquidado: |
6.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0609013003 DO EMPENHO N 0609012002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064003 |
Nº Liquidação: |
0609043001 |
Nº Empenho: |
0601042006 |
Beneficiado: |
48.660.944/0001-11 - RICARDO MADALENA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Valor Liquidado: |
4.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0609043001 DO EMPENHO N 0601042006 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064002 |
Nº Liquidação: |
0608083002 |
Nº Empenho: |
0608082002 |
Beneficiado: |
025.897.001-48 - WASHINGTON LUZ TRANQUEIRA DA SILVA |
Valor Liquidado: |
1.450,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0608083002 DO EMPENHO N 0608082002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0609064001 |
Nº Liquidação: |
0608103003 |
Nº Empenho: |
0608102004 |
Beneficiado: |
00.255.525/0001-78 - A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA |
Valor Liquidado: |
1.014,71 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0608103003 DO EMPENHO N 0608102004 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0409064003 |
Nº Liquidação: |
0409043001 |
Nº Empenho: |
0409042001 |
Beneficiado: |
156.799.692-20 - CONCEICAO MARIA DE OLIVEIRA SOUSA |
Valor Liquidado: |
288,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0409043001 DO EMPENHO N 0409042001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0409064002 |
Nº Liquidação: |
0409043003 |
Nº Empenho: |
0409042003 |
Beneficiado: |
843.144.511-49 - ROSA HELENA LIMA DE CASTRO |
Valor Liquidado: |
288,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0409043003 DO EMPENHO N 0409042003 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
06/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0409064001 |
Nº Liquidação: |
0409043002 |
Nº Empenho: |
0409042002 |
Beneficiado: |
011.640.351-93 - EDILEUSA DE SOUSA LUZ |
Valor Liquidado: |
360,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0409043002 DO EMPENHO N 0409042002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
05/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0409054001 |
Nº Liquidação: |
0403243005 |
Nº Empenho: |
0403242005 |
Beneficiado: |
23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECCAO |
Valor Liquidado: |
1.624,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0403243005 DO EMPENHO N 0403242005 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
05/09/2023 |
Nº Pagamento: |
0309054001 |
Nº Liquidação: |
0309013003 |
Nº Empenho: |
0309012002 |
Beneficiado: |
08.573.459/0001-96 - ICAP-INSTITUTO DE CAPACITACAO, ASSESSORIA E PESQUISA LTDA |
Valor Liquidado: |
22.600,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0309013003 DO EMPENHO N 0309012002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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